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老師,預提費用與實際開票數(shù)不一致,如何記賬。比如,預提時,借:銷售費用-運費 4800 貸:應付賬款-預提運費 4800 ,實際收到發(fā)票是不含稅金額9090.91,進項稅909.09。如何寫分錄,



您好,您需要把預提的分錄先紅沖了,然后根據發(fā)票的金額入賬就可以,借銷售費用-4800貸應付賬款-4800,借銷售費用9090.90進項稅額909.09貸銀行存款或應付賬款——某某單位
2019 04/14 20:57

老師,預提費用與實際開票數(shù)不一致,如何記賬。比如,預提時,借:銷售費用-運費 4800 貸:應付賬款-預提運費 4800 ,實際收到發(fā)票是不含稅金額9090.91,進項稅909.09。如何寫分錄,
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