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問題已解決

增值稅發(fā)票開錯了,跨月沖紅了,怎么報(bào)稅的

84785031| 提問時間:2023 10/09 08:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 開錯的當(dāng)月,按正常發(fā)票申報(bào) 次月紅沖了,按正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的收入金額申報(bào)
2023 10/09 08:23
84785031
2023 10/09 09:05
可是稅務(wù)機(jī)關(guān),要我們按開錯的先報(bào)稅,我不知道怎么辦?
鄒老師
2023 10/09 09:06
你好,是針對這個回復(fù),有什么疑問嗎
84785031
2023 10/09 09:09
如果這個月交了稅,下個月重新開的票可以抵嗎?
鄒老師
2023 10/09 09:10
你好,次月紅沖,是沖減收入和稅額
84785031
2023 10/09 09:22
我9月份開錯了票,10月申報(bào)要按開錯數(shù)額的交稅,我申請緩繳,10月將這張票如數(shù)紅沖了,10月份再開一張同樣數(shù)額的正確的票,這張票該交的稅,就是上月緩交的稅,拿10月進(jìn)項(xiàng)抵就可以了嗎?可以這樣操作嗎?
鄒老師
2023 10/09 09:25
你好,無法用10月份的進(jìn)項(xiàng),抵扣9月份的銷項(xiàng)。
84785031
2023 10/09 09:35
像我這種情況,請您指教一下,不要重復(fù)繳兩次稅的正確方法是什么
鄒老師
2023 10/09 09:41
你好 開錯的當(dāng)月,按正常發(fā)票申報(bào) 次月紅沖了,按正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的收入金額申報(bào) 這樣本來就沒有重復(fù)繳納兩次稅款啊
84785031
2023 10/09 10:11
老師,當(dāng)月也就是現(xiàn)在就要交稅,稅務(wù)機(jī)關(guān)就是同意緩交也要欠他一筆稅款,10月按紅字發(fā)票同樣數(shù)字400萬重新開出一張400萬正確的藍(lán)票,進(jìn)項(xiàng)在這個月也收到了,我下月報(bào)稅藍(lán)字正數(shù)400減去紅字400=0,那我就報(bào)0,可是我那筆欠稅還在那里,怎么辦?進(jìn)項(xiàng)稅額,也在那里
鄒老師
2023 10/09 10:13
你好,欠稅本來就需要正常繳納。 之后的正數(shù)發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票(針對上個月開錯的)相抵,當(dāng)然不需要再次納稅了?
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