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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
前任會(huì)計(jì)上月做了以下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)170 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額 130 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)300 請(qǐng)問(wèn)這月如果有100的銷(xiāo)項(xiàng),應(yīng)該如何寫(xiě)分錄?



?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 06/29 16:22

84785016 

2023 06/29 16:31
上面那賬如何處理呢?

樸老師 

2023 06/29 16:37
就是做我上面給你的分錄

84785016 

2023 06/29 16:56
應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額 130

84785016 

2023 06/29 16:56
這個(gè)咋處理呢?

樸老師 

2023 06/29 17:06
同學(xué)你好
轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
和進(jìn)項(xiàng)是一樣的做法
