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問題已解決

老師你好,我們是一般納稅人,比如說上個月留抵100元,這個月進(jìn)項(xiàng)稅額20元,銷項(xiàng)稅額50元,分錄要怎么做呢?按照留抵的分錄做嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 50 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 70 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 120 這樣做分錄對嗎?

87998359| 提問時間:2023 06/01 16:40
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你上面留抵的進(jìn)項(xiàng)稅在什么科目掛著的; 我好判斷的 ;你進(jìn)項(xiàng)稅你說的是20 ; 怎么你做的是進(jìn)項(xiàng)稅120
2023 06/01 16:41
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