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問題已解決

銷項300,進項200,前期留抵200. 分錄: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項) 300 貸:應交稅費-應交增值稅(進項) 200 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 100 借: 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 100 貸:應交稅費-未交交增值稅 100 借:應交稅費-未交交增值稅 100 貸:應交增值稅-留抵稅額 100 分錄是這樣寫嗎?

84785000| 提問時間:2022 04/08 09:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022 04/08 09:41
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