問題已解決
去年未開票做了收入,今年又開具發(fā)票怎么處理 之前就是做了收入處理



借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入,負數(shù)
應交稅費,負數(shù)
然后再做發(fā)票的借,應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費
2022 06/23 20:50

84785015 

2022 06/24 15:12
這個我知道 就是在這個月申報的時候不知道怎么申報 因為開票了就是認定有收入 所得稅申報表就要填收入 而這塊收入去年已經(jīng)做了

郭老師 

2022 06/24 15:14
增值稅在未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)就可以。

郭老師 

2022 06/24 15:14
不影響的所得稅,主營業(yè)務收入借方貸方抵扣了。
