問題已解決
老師,我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)12萬,銷項(xiàng)15萬,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄



借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019 10/10 15:32

84784953 

2019 10/10 15:33
老師,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)就不用管了是吧

小小劉老師 

2019 10/10 15:34
您好,月末不管的哈。年末再結(jié)轉(zhuǎn)。

84784953 

2019 10/10 15:45
那麻煩問下年末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)老師

小小劉老師 

2019 10/10 16:13
你好,年末就直接將應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅三級(jí)科目全部發(fā)生額借貸方進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。
