問題已解決
老師,增值稅申報表進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是自動帶出的,需要改吧,



您好,如果沒有問題就不用改,有差異就改
07/05 14:33

84785029 

07/05 14:35
那這個是看當(dāng)月開進(jìn)來前期已抵扣的負(fù)數(shù)發(fā)票稅額嗎

劉艷紅老師 

07/05 14:35
還有不能抵扣的,你認(rèn)證了

84785029 

07/05 14:36
報表上自動帶的應(yīng)該就是能抵扣認(rèn)證了開了紅字吧

劉艷紅老師 

07/05 14:37
是的,一般是這樣的
