問題已解決
2019年時前任會計將幾筆普票當作專票入賬,現在發(fā)現怎么調整呢



借管理費用貸銀行存款,直接這么做的。
2022 03/03 16:31

84785040 

2022 03/03 16:32
???這不合理吧

郭老師 

2022 03/03 16:33
允許抵扣的
借應交稅費應交增值稅進項
貸,以前年度損益調整
匯算清繳的時候,調增你多做的管理費用就可以。

84785040 

2022 03/03 16:36
因為是普票,當時也沒認證抵扣,只不過當時賬面價稅分離,做了進項稅?,F在發(fā)現后該怎么調整呢

郭老師 

2022 03/03 16:37
借管理費用,應交稅費待認證貸,銀行存款是這么做的嘛,你看一下這個是什么業(yè)務的。

84785040 

2022 03/03 16:39
買的材料

郭老師 

2022 03/03 16:39
借原材料應交稅費待認證貸,銀行存款
是的話借原材料
貸,應交稅費待認證。

84785040 

2022 03/03 16:40
當時做的是借原材料,應交稅費,貸應付賬款。正確分錄應該是借原材料,貸應付賬款

郭老師 

2022 03/03 16:41
借原材料貸應交稅費。

84785040 

2022 03/03 16:42
當年借的是固定資產,

郭老師 

2022 03/03 16:42
借固定資產貸應交稅費

84785040 

2022 03/03 16:45
以前年度的也可以這樣調整嗎,是2019年的,現在調整

郭老師 

2022 03/03 16:46
你好,現在也是這個分錄的,只不過是你的折舊少做了,需要調整一下你的分錄是怎么做的?
