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2019年時前任會計將幾筆普票當作專票入賬,現在發(fā)現怎么調整呢

84785040| 提問時間:2022 03/03 16:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用貸銀行存款,直接這么做的。
2022 03/03 16:31
84785040
2022 03/03 16:32
???這不合理吧
郭老師
2022 03/03 16:33
允許抵扣的 借應交稅費應交增值稅進項 貸,以前年度損益調整 匯算清繳的時候,調增你多做的管理費用就可以。
84785040
2022 03/03 16:36
因為是普票,當時也沒認證抵扣,只不過當時賬面價稅分離,做了進項稅?,F在發(fā)現后該怎么調整呢
郭老師
2022 03/03 16:37
借管理費用,應交稅費待認證貸,銀行存款是這么做的嘛,你看一下這個是什么業(yè)務的。
84785040
2022 03/03 16:39
買的材料
郭老師
2022 03/03 16:39
借原材料應交稅費待認證貸,銀行存款 是的話借原材料 貸,應交稅費待認證。
84785040
2022 03/03 16:40
當時做的是借原材料,應交稅費,貸應付賬款。正確分錄應該是借原材料,貸應付賬款
郭老師
2022 03/03 16:41
借原材料貸應交稅費。
84785040
2022 03/03 16:42
當年借的是固定資產,
郭老師
2022 03/03 16:42
借固定資產貸應交稅費
84785040
2022 03/03 16:45
以前年度的也可以這樣調整嗎,是2019年的,現在調整
郭老師
2022 03/03 16:46
你好,現在也是這個分錄的,只不過是你的折舊少做了,需要調整一下你的分錄是怎么做的?
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