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問題已解決

增值稅年終結(jié)賬時,不平。年底清賬時,發(fā)現(xiàn)前任在20年有幾筆專票重復(fù)入賬(個人報銷掛一次,廠家也掛了一次),我給紅沖了一筆。現(xiàn)在增值稅不平,怎么調(diào)?

84785030| 提問時間:2023 02/02 13:48
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?你 是不是結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)不對 ; 你怎么做賬的; 我看看你 有那些明細(xì) 和對應(yīng)的金額;? ? ?
2023 02/02 13:49
84785030
2023 02/02 13:53
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng) ) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
84785030
2023 02/02 13:53
按理說應(yīng)該是平的才對
meizi老師
2023 02/02 13:58
你好;? ?正常來說; 你 銷項(xiàng)稅大于了 進(jìn)項(xiàng)稅和減免稅額 ;這樣來是平衡的 ; 你把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去;? ?繳納了稅費(fèi)就平衡了??
84785030
2023 02/02 14:16
銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
meizi老師
2023 02/02 14:19
你好;? ? 留底了的話; 比如? ? 如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話;那么借 銷項(xiàng)稅 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅;? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?
84785030
2023 02/02 14:20
進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)呢?
meizi老師
2023 02/02 14:21
看附件的結(jié)轉(zhuǎn)參考? ?
84785030
2023 02/02 14:29
我是每月轉(zhuǎn)出未交增值稅,年底再轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)不夠,多交了。這個年終怎么轉(zhuǎn)
meizi老師
2023 02/02 14:31
你好 ;? ? 年末 也是一樣的 參考我發(fā)的結(jié)轉(zhuǎn)? ?
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