問題已解決
老師,暫估未到的發(fā)票 跨年怎么做賬務(wù)處理



實際有業(yè)務(wù)嗎?實際業(yè)務(wù)的帳上不用調(diào)整。
2024 08/30 16:52

84784955 

2024 08/30 16:54
沒有實際業(yè)務(wù)

郭老師 

2024 08/30 17:00
借應(yīng)付帳款
貸利潤分配未分配利潤

84784955 

2024 08/30 17:04
不用把之前暫估的沖掉嗎

郭老師 

2024 08/30 17:13
之前暫估的分路怎么做的
不是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付帳款的嗎
