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實(shí)務(wù)
問題已解決
跨年的暫估入庫(kù)如何賬務(wù)處理



你好,期初沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做賬務(wù)處理
暫估入庫(kù)
借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2017 04/18 11:43
