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問題已解決

原來印花稅科目余額表借方有余額,補(bǔ)寫了借主營業(yè)務(wù)稅金及附加貸應(yīng)交稅金,已經(jīng)沒有余額了,但資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅金又多一個(gè)數(shù)字

84785038| 提問時(shí)間:2024 08/15 08:30
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好!你說的印花稅科目,是哪個(gè)科目?應(yīng)交稅費(fèi)、
2024 08/15 08:31
84785038
2024 08/15 08:32
應(yīng)交稅金應(yīng)交印花稅
宋生老師
2024 08/15 08:33
你好!你如果是應(yīng)交稅費(fèi)有余額,如果是正數(shù),你應(yīng)該繳納,而不是計(jì)提一次
84785038
2024 08/15 08:33
是四月份的數(shù)字
宋生老師
2024 08/15 08:37
你好!嗯,你有余額,就繳納這部分印花稅就行
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