問題已解決
您好老師,公司在籌建期間,沒有銷項,月底要做哪些結(jié)轉(zhuǎn)



您好,只是需要計提折舊攤銷 計提社保公積金工資
2024 06/26 09:33

84784976 

2024 06/26 09:35
管理費和財務(wù)費要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎

東老師 

2024 06/26 09:35
需要,損益科目要轉(zhuǎn)到本年利潤

84784976 

2024 06/26 09:36
應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項要不要結(jié)轉(zhuǎn)

東老師 

2024 06/26 09:36
這個是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。

84784976 

2024 06/26 09:37
什么情況下結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項

東老師 

2024 06/26 09:38
就是你們那個取得發(fā)票了,還沒有勾選認(rèn)證發(fā)票這個稅額才計入的這個科目。

84784976 

2024 06/26 09:42
什么時候才可以結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費

東老師 

2024 06/26 09:42
就是你把這個進(jìn)項稅額勾選認(rèn)證了才轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額里面。

84784976 

2024 06/26 09:46
好的,謝謝

東老師 

2024 06/26 09:46
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
