問題已解決
因小規(guī)模納稅人,營業(yè)外收入報稅的利潤表做了調(diào)整=營業(yè)收入*0.03-營業(yè)收入*1.03/1.01*0.01,對應調(diào)整的分錄如何寫?



借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)。
2024 05/30 08:57

84784979 

2024 05/30 08:59
不是,是報稅的利潤表做了調(diào)整

84784979 

2024 05/30 08:59
看圖謝謝

郭老師 

2024 05/30 09:00
貸主營業(yè)務收入負數(shù)、
應交稅費,應交增值稅
借應交稅費、應交增值稅貸、營業(yè)外收入。

84784979 

2024 05/30 09:02
應交稅費和應交增值稅分別根據(jù)什么來填金額?

84784979 

2024 05/30 09:03
還有主營業(yè)務收入負數(shù)最終會影響我調(diào)整后的利潤表嗎?

郭老師 

2024 05/30 09:06
應交稅費,應交增值稅,這是一個科目。應交稅費一級科目,應交增值稅是二級科目。金額就是,你營業(yè)收入乘以3%-營業(yè)收入乘以1.03÷1.01*1%的
最起碼借貸平衡的。

84784979 

2024 05/30 09:08
還有主營業(yè)務收入負數(shù)最終會影響我調(diào)整后的利潤表嗎?

郭老師 

2024 05/30 09:08
就是影響利潤表,你這個不就影響了。

郭老師 

2024 05/30 09:08
充了收入之前,收入是加稅合計做的是吧。

84784979 

2024 05/30 09:15
貸主營業(yè)務收入負數(shù)、 應交稅費,應交增值稅 借應交稅費、應交增值稅貸、營業(yè)外收入。這個分錄是不是漏了啥?

郭老師 

2024 05/30 09:16
分錄沒有漏什么。這個分錄的意思是,第一個紅沖之前多做的收入
貸方負數(shù)就是借方
實際就是借主營業(yè)務收入,貸應交稅費,應交增值稅。

郭老師 

2024 05/30 09:16
就是第二個不需要交增值稅,再把它結轉到營業(yè)外收入里面。

84784979 

2024 05/30 09:27
借:主營業(yè)務收入 ?7394.79,貸:應交稅費——應交增值稅7394.79 ? ?借:應交稅費——應交增值稅7394.79,貸:營業(yè)外收入7394.79 ?是這樣嗎?

郭老師 

2024 05/30 09:28
對的是的對的是的對的。
