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問題已解決

老師,提前開發(fā)票了,但稅法要求按發(fā)票確認收入,這樣科目要做?之前暫估庫存做成本,導(dǎo)致我的庫存商品都是負數(shù)了

m610273418| 提問時間:09/03 19:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:兼顧顏值和才華的學(xué)霸級答疑老師,高級會計師,數(shù)十年考培輔導(dǎo)經(jīng)驗,有系統(tǒng)的理論知識,化繁為簡,輕松攻克各種疑難問題。
已解答1838個問題
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
提前開發(fā)票但商品或服務(wù)未交付,按權(quán)責(zé)發(fā)生制不應(yīng)確認收入,分錄為:```借:應(yīng)收賬款??貸:預(yù)收賬款```暫估成本與來票有差額時,先沖銷暫估分錄,再按發(fā)票金額入賬。若發(fā)票金額超過暫估成本且成本已結(jié)轉(zhuǎn),需做如下處理:1.紅沖暫估分錄:```借:應(yīng)付賬款—暫估(紅字)??貸:庫存商品(紅字)```2.根據(jù)發(fā)票金額重新入賬:```借:庫存商品??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)??貸:應(yīng)付賬款```3.調(diào)整已結(jié)轉(zhuǎn)的成本:```借:庫存商品??貸:主營業(yè)務(wù)成本(紅字)```
祝您學(xué)習(xí)愉快!
09/03 19:40
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