問題已解決
老師,去年暫估時 借主營業(yè)務成本30萬 貸 應付賬款 暫估30萬 今年他代開了 30萬 然后我 做了 借 主營業(yè)務成本30萬 貸應付賬款30萬 然后 借 未分配利潤-30萬 應付賬款暫估-30萬 這樣沖暫估對不對



那我的分錄對不對呢?這是沖去年的 所以用了未分配利潤
2024 05/28 09:05

84784987 

2024 05/28 09:09
那是借 主營業(yè)務成本 -30萬 貸 應付賬款 暫估 -30萬 然后是 借 主營業(yè)務成本 30萬 貸 應付賬款 30萬?

84784987 

2024 05/28 09:16
關鍵是 這個是沖的去年的暫估啊 不用未分配利潤嗎

84784987 

2024 05/28 09:20
那 如果票沒開進來的話 ,需要交稅時 這筆分錄還調(diào)整不?

東老師 

2024 05/28 09:03
你好,正確的做法就是沖銷暫估的,然后再按照發(fā)票做賬就行。

東老師 

2024 05/28 09:06
不對的,先沖銷暫估,然后再重新做一筆就行。

東老師 

2024 05/28 09:09
對,沒錯的,是這么做賬。

東老師 

2024 05/28 09:16
因為你做了一個正數(shù),做了一個負數(shù),等于是沒有發(fā)生一樣,所以不用未分配利潤

東老師 

2024 05/28 09:21
沒有發(fā)票的話,那這筆肯定是需要調(diào)整的。
