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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我匯算已經(jīng) 調(diào)整了暫估的5萬,那賬上暫估的5萬費(fèi)用怎么銷賬呢



你好,需要把賬上暫估的費(fèi)用沖銷了。
2024 05/21 13:55

84785029 

2024 05/21 13:57
12月份暫估的,現(xiàn)在沖,怎么寫分錄哇

東老師 

2024 05/21 13:57
你好,您當(dāng)時(shí)暫估的時(shí)候是怎么做賬的呢?

84785029 

2024 05/21 13:59
管理費(fèi)用-暫估50000,應(yīng)付賬款-暫估50000

東老師 

2024 05/21 13:59
借應(yīng)付賬款暫估 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
