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問(wèn)題已解決

增值稅加計(jì)抵減怎么做賬

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/12 11:04
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減? ? ? ? ?貸:其他收益?
2024 04/12 11:04
84785031
2024 04/12 11:10
這么簡(jiǎn)單?加計(jì)抵減是抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的10%嗎
小菲老師
2024 04/12 11:15
同學(xué),你好 是的,就是這么簡(jiǎn)單
84785031
2024 04/12 11:56
?加計(jì)抵減是抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的10%嗎,你具體說(shuō)明白點(diǎn),或者把銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)帶進(jìn)去舉個(gè)例子?你這一步是下個(gè)月做還是本月做
小菲老師
2024 04/12 12:30
某符合條件現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè),當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額100萬(wàn)元,可以計(jì)提加計(jì)抵減金額10萬(wàn)元。 這一萬(wàn)元可以抵減銷(xiāo)項(xiàng)稅額,但是要與進(jìn)項(xiàng)稅額分開(kāi)核算,建議新設(shè)會(huì)計(jì)科目“應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減”。 那么,這10萬(wàn)元貸方如何處理,建議做政府補(bǔ)助,計(jì)入“其他收益”科目。 因此,該筆業(yè)務(wù)基本分錄為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減 10萬(wàn)元 ? ? ? ?貸:其他收益 10萬(wàn)元
84785031
2024 04/12 13:09
不能是借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,下月交稅的時(shí)候,在借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸,銀行存款,營(yíng)業(yè)外收入?
小菲老師
2024 04/12 13:09
同學(xué),你好 你說(shuō)的分錄不是加計(jì)抵減的分錄,是一般的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84785031
2024 04/12 13:12
交稅的時(shí)候,借,未交增值稅,貸,營(yíng)業(yè)外收入,就是抵減那部分稅額呀
小菲老師
2024 04/12 13:12
同學(xué),你好 那你是做到營(yíng)業(yè)外收入
84785031
2024 04/12 13:13
比如交了5000,抵減了1500,該怎么做分錄
小菲老師
2024 04/12 13:19
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅5000 貸:銀行存款?5000 抵減了1500,所有的進(jìn)項(xiàng)全部抵減1500??
84785031
2024 04/12 13:26
進(jìn)項(xiàng)乘以10%抵減了1500,
小菲老師
2024 04/12 13:30
借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減 1500 ? ? ? ?貸:其他收益 1500 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減?1500
84785031
2024 04/12 14:03
抵減了1500,不應(yīng)該交3500嗎,你做的貸,銀行存款5000干啥
小菲老師
2024 04/12 14:05
同學(xué),你好 比如交了5000,抵減了1500,該怎么做分錄 我理解是支付了5000的增值稅,如果你是繳納了3500,金額做3500
84785031
2024 04/12 14:11
這樣對(duì)嗎
小菲老師
2024 04/12 14:12
同學(xué),你好 嗯,可以的,有一欄沒(méi)有寫(xiě)金額
84785031
2024 04/12 17:14
這個(gè)意思是車(chē)輛免稅?我不明白的是免稅為啥還能打印完稅憑證呀
小菲老師
2024 04/12 17:59
同學(xué),你好 就是個(gè)證明,證明免稅
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