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問題已解決

老師,小規(guī)模納稅人在申報增值稅的時候,就是交的增值稅比賬套里面的銷項稅額多了0.01,這個0.01怎么處理?

84785042| 提問時間:2024 04/10 11:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借營業(yè)外支出 貸應交稅費,應交增值稅
2024 04/10 11:24
84785042
2024 04/10 11:31
摘要怎么寫合適
郭老師
2024 04/10 11:31
結轉調整增值稅就可以。
84785042
2024 04/10 11:50
借:營業(yè)外支出? ? ? 貸:應交稅金-應交增值稅-已交稅金?
84785042
2024 04/10 11:50
我這樣做的
郭老師
2024 04/10 11:53
你好,小規(guī)模在用應交稅費應交增值稅,這一個舊夠了
84785042
2024 04/10 11:59
我們之前交的增值稅都做在已交稅金里面了,當時科目沒設置好
郭老師
2024 04/10 12:00
那你繼續(xù)用已交稅金就可以的。
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