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老師,9月增值稅申報(bào)表上銷項(xiàng)稅額多了0.01是報(bào)表錯(cuò)了,導(dǎo)致我多交了0.01,而賬上是我計(jì)提是對的,實(shí)際交也多交了0.01,現(xiàn)在該怎么處理,未交增值稅借方多了0.01,能調(diào)到營業(yè)外支出嗎?



只能用這個(gè)營業(yè)外支出調(diào)整就可以
2023 12/13 13:30

老師,9月增值稅申報(bào)表上銷項(xiàng)稅額多了0.01是報(bào)表錯(cuò)了,導(dǎo)致我多交了0.01,而賬上是我計(jì)提是對的,實(shí)際交也多交了0.01,現(xiàn)在該怎么處理,未交增值稅借方多了0.01,能調(diào)到營業(yè)外支出嗎?
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