問題已解決
老師可以幫我看一下我做錯了沒有嗎?



您好同學,正在為您解答,請稍等
2023 12/01 15:21

李小瑤老師 

2023 12/01 15:35
您好同學,第一問是正確的
第二問應該是借:待處理財產(chǎn)損益35000 貸:營業(yè)外支出35000
第三問處理正確
第四問,由于自然災害造成的損失可以不做進項稅額轉出
借:待處理財產(chǎn)損益 10780? ? ? ? ? ?
貸:原材料-甲材料10000
? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項稅額轉出780
借:營業(yè)外支出4000? ?管理費用2260? 其他應收款4520
貸:待處理財產(chǎn)損益 10780? ? ?
? ? ? ?

84784987 

2023 12/01 15:50
老師第二天錯的是批準后的借貸嗎?

84784987 

2023 12/01 16:00
老師稅率不是百分之13嗎老師,第四題的應交稅費—應交增值稅(進項稅額)應該是1300吧

李小瑤老師 

2023 12/01 16:03
您好同學,第二問錯的是批準后的借貸,應該計入營業(yè)外支出,而不是管理費用

李小瑤老師 

2023 12/01 16:04
第四題,由于自然災害造成的損失可以不做進項稅額轉出,需要轉出的進項稅額是30*200*13%=780元
