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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,內(nèi)賬7月開(kāi)具發(fā)票和實(shí)際發(fā)生在5月,怎么做賬?



同學(xué)您好,先預(yù)提 ,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款等同學(xué)您好,票到了后放到的費(fèi)用憑證下就可以了
2023 08/01 16:57

84784978 

2023 08/01 16:58
老師 這是我們開(kāi)出去的發(fā)票 是收入哦 怎么做賬呢

易 老師 

2023 08/01 16:58
學(xué)員朋友您好,不開(kāi)票的話也要按無(wú)票收入,確認(rèn)收入和稅金,次月開(kāi)票無(wú)票收入視同負(fù)數(shù)合并報(bào)稅

易 老師 

2023 08/01 16:59
借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。

84784978 

2023 08/01 17:00
老師 內(nèi)賬哦 怎么簡(jiǎn)化下流程呢?謝謝

易 老師 

2023 08/01 17:10
與正常開(kāi)票一樣的分錄可以

84784978 

2023 08/01 17:11
按照權(quán)責(zé)發(fā)生制 怎么入賬呢

易 老師 

2023 08/01 17:27
你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題

84784978 

2023 08/01 17:27
老師 我想知道 7月份開(kāi)票了 收入是5月份的 我怎么入賬 怎么寫(xiě)分錄 謝謝

易 老師 

2023 08/01 17:29
借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),同時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品,

易 老師 

2023 08/01 17:30
5月不開(kāi)票的話也要按無(wú)票收入,確認(rèn)收入和稅金,7月開(kāi)票無(wú)票收入視同負(fù)數(shù)合并報(bào)稅.無(wú)需再編制會(huì)計(jì)憑證

84784978 

2023 08/01 17:32
老師 7月無(wú)票收入視同負(fù)數(shù)合并報(bào)稅,無(wú)需編制--- 這句我不理解 ,是需要編負(fù)數(shù) 還是不編 報(bào)稅又是怎么樣?

易 老師 

2023 08/01 17:37
只納稅申報(bào)無(wú)需編制分錄

84784978 

2023 08/01 17:39
老師,我還是不明白,我這個(gè)做賬怎么做

易 老師 

2023 08/01 17:51
5月借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),同時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品,

84784978 

2023 08/01 17:52
7月份呢 怎么做

易 老師 

2023 08/01 17:54
7月份無(wú)需編制會(huì)計(jì)分錄
