問題已解決
老師,你好,4月份預提了成本費用,借主營業(yè)務成本—其他,貸其他應付款—預提費用。5月份收回了發(fā)票,沖減分錄如何寫的?謝謝!



同學你好
原分錄負數(shù)紅沖
2023 06/08 16:34

84785001 

2023 06/08 16:38
紅沖后,再寫正確的分錄,是嗎?

樸老師 

2023 06/08 16:43
同學你好
對的
是這樣的哦

老師,你好,4月份預提了成本費用,借主營業(yè)務成本—其他,貸其他應付款—預提費用。5月份收回了發(fā)票,沖減分錄如何寫的?謝謝!
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容