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問(wèn)題已解決

當(dāng)月增值稅加計(jì)遞減的分錄怎么做

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/20 12:00
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
當(dāng)月增值稅加計(jì)遞減的分錄是把上月未抵扣完的增值稅遞減到本月。當(dāng)月增值稅加計(jì)遞減的分錄為: 1. 應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--增值稅遞減額 2. 其他應(yīng)收款:增值稅申請(qǐng) 操作步驟如下: 1. 確認(rèn)上月未抵扣完的增值稅遞減額; 2. 在應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--增值稅遞減額處借方記錄上月未抵扣完的增值稅遞減額; 3. 在其他應(yīng)收款--增值稅申請(qǐng)?zhí)庂J方記錄上月未抵扣完的增值稅遞減額。 拓展知識(shí): 增值稅遞減是指稅收征收當(dāng)期未抵扣完的增值稅,未抵扣完的增值稅將轉(zhuǎn)計(jì)入下一個(gè)稅收征收期,形成增值稅遞減。如果增值稅遞減超過(guò)稅收征收當(dāng)期可抵扣的增值稅金額,多余部分不能抵扣,將轉(zhuǎn)計(jì)入下一個(gè)稅收征收期。
2023 01/20 12:13
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