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問(wèn)題已解決
加計(jì)遞減的分錄怎么做啊



借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除,
貸,營(yíng)業(yè)外收入或者是其他收益
需要抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,
貸,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2022 10/08 14:06

加計(jì)遞減的分錄怎么做啊
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