問題已解決
增值稅加計遞減怎么做分錄



借應交稅費、增值稅加計扣除,
貸營業(yè)外收入或者是其他收益
抵扣借應交稅費、未交增值稅,
貸應交稅費、增值稅加計扣除。
2023 03/16 10:20

84784973 

2023 03/16 10:21
那借的增值稅加計遞減一直是負數(shù) 余額

84784973 

2023 03/16 10:21
最后怎么平呀

郭老師 

2023 03/16 10:23
你好,沒有余額了,你沒有發(fā)現(xiàn)嗎?第一個是在借方,第二個是在貸。

84784973 

2023 03/16 10:26
不是借應交稅費增值稅加計遞減 貸營業(yè)外收入嗎

郭老師 

2023 03/16 10:29
對是的,那還有第二個分錄嘞,你看了嗎?

84784973 

2023 03/16 10:33
看你寫的或者 我以為是一樣的
,現(xiàn)在明白了

郭老師 

2023 03/16 10:34
不用客氣,工作愉快。
