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問題已解決

老師你好,這個季度我只開了未開具發(fā)票之內(nèi)的金額,那我做財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候 是本季度填負(fù)數(shù)的嗎?

84785006| 提問時(shí)間:2022 10/10 08:04
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好,根據(jù)你的描述,這個是用負(fù)數(shù)來填寫的。但是由于你的收入是一個負(fù)數(shù),在申報(bào)的時(shí)候是申報(bào)不過去的,需要你到稅務(wù)局大廳辦理
2022 10/10 08:14
84785006
2022 10/10 08:19
企業(yè)所得稅申報(bào)不需要是吧。直接就識別財(cái)務(wù)報(bào)表上的了
王超老師
2022 10/10 09:15
不會的,這個企業(yè)所得稅也是要申報(bào)的,我前面說的,就是你的收入是負(fù)數(shù),在增值稅申報(bào)表那邊是過不去的
84785006
2022 10/10 09:17
增值稅 申報(bào)表 不就相當(dāng)于零申報(bào)嗎?
王超老師
2022 10/10 09:21
不是,增值稅需要你到稅務(wù)局申報(bào)的,企業(yè)所得稅你直接申報(bào)就可以的
84785006
2022 10/10 09:27
因?yàn)槲以谏蟼€季度 在做增值稅申報(bào)的時(shí)候是填寫的未開票收入的,這個季度我只需要在未開票收入那填負(fù)數(shù)就可以的,這不就相當(dāng)于零申報(bào)了嗎?
王超老師
2022 10/10 09:39
不是,0申報(bào)是所有的數(shù)據(jù)都是0,但是你這個是有負(fù)數(shù)的,就不是0申報(bào)了
84785006
2022 10/10 09:49
那去稅務(wù)局 申報(bào)的話 麻煩嗎?還是直接運(yùn)讓收入大于未開票的收入
王超老師
2022 10/10 09:52
這個是看稅務(wù)局的服務(wù)情況的了
84785006
2022 10/10 10:03
老師。9月份我是開了一份發(fā)票的 我的意思是 增值稅申報(bào) 直接把這份發(fā)票金額在未開具里面填寫的,那收入那列就是0的。這樣就不是負(fù)數(shù)了。
王超老師
2022 10/10 10:12
可以的,你按照實(shí)際來申報(bào),你的收入就是0的
84785006
2022 10/10 10:14
嗯。那財(cái)務(wù)報(bào)表直接都是能通過的是吧
王超老師
2022 10/10 10:14
是的,這個大于0就可以通過的
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