問題已解決
打個比方,6月有暫估的成本,我6月底直接把憑證包扎了,7月票回來了,我怎么沖?怎么做分錄?



之前暫估的成本怎么做的?
2022 07/18 11:46

84785017 

2022 07/18 12:43
借:庫存商品,借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸應(yīng)付賬款

84785017 

2022 07/18 12:43
然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本

郭老師 

2022 07/18 12:45
借應(yīng)付賬款
貸庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
然后再做發(fā)票的,借庫存商品
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項
貸銀行存款
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

84785017 

2022 07/18 13:03
以前有個老師和我說過,銷項稅額永遠只出現(xiàn)在貸方、進項稅額永遠只出現(xiàn)在借方,那沖紅是不是要用負數(shù),而且這句話對不對呢?

郭老師 

2022 07/18 13:04
不對
紅沖的可以做相反的

84785017 

2022 07/18 14:50
那如果我之前是直接借:主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在沖是用負數(shù)還是相反分錄呢?

郭老師 

2022 07/18 14:51
跨年,借應(yīng)付賬款貸利潤分配,未分配利潤不要做,相反的也不要紅沖。
