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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年做的借費(fèi)用 貸其他應(yīng)收 費(fèi)用多了 今年應(yīng)該怎么調(diào)整



借其他應(yīng)收款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022 06/08 16:39

84784947 

2022 06/08 16:40
不用調(diào)整以前年度損益嗎

郭老師 

2022 06/08 16:43
匯算清繳你調(diào)整了沒有調(diào)整的做這個(gè)就可以。

84784947 

2022 06/08 16:44
沒有調(diào)整 全部分錄應(yīng)該怎么做

郭老師 

2022 06/08 16:47
你好,上面就是完整的分錄了,借其他應(yīng)收款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這個(gè)就是紅沖管理費(fèi)用的。

84784947 

2022 06/08 16:48
為什么不用以前年度損益調(diào)整 我的金額很大

郭老師 

2022 06/08 16:49
你好,因?yàn)槟阕鲆郧澳甓葥p益調(diào)整,需要去修改你的匯算清繳。
