問題已解決
老師,稅局查出來有一張進項發(fā)票說是虛開,我們提供了證明,稅局說可以,也補交了稅款,但是會計的這個賬我沒看明白



同學你好,虛開發(fā)票的時候入了存貨沒有付款,所以在查出后原路沖回了
2022 01/10 21:08

84785006 

2022 01/10 21:17
他這個是支付了貨款了,用現(xiàn)金支付的,那你的意思就是說不論我們是否支付了貨款,這個發(fā)票稅局查出來有問題,解決方法就是要求原路沖回,不可以如成本,不可以入庫存是么? 但是 事實是我們?nèi)肓藥齑?也支付了款項 那應該是
1.借,庫存商品,貸應付賬款
2.借,應付賬款,貸 庫存現(xiàn)金
3.銷售后借,銀行存款 貸,主營業(yè)務收入 銷項稅額
4.借,主營業(yè)務成本,貸庫存商品
5.稅局查到虛開的話 我應該做的分錄是 :借營業(yè)外支出,貸 主營業(yè)務成本吧
我是這樣理解的
畢竟我們是正常的業(yè)務 只是這個發(fā)票是當時一個業(yè)務員買來的 我們不知情 現(xiàn)在被發(fā)現(xiàn)了

84785006 

2022 01/10 21:17
您覺得我的理解是正確的還是那個會計理解的是正確的呢?

84785006 

2022 01/10 21:21
老師你還在看么么噠這邊比較著急,您方便解答一下么 謝謝

小游老師 

2022 01/10 21:22
正在看同學 稍等一下

小游老師 

2022 01/10 21:26
同學你好,如果這個業(yè)務是已經(jīng)做完的,那做的時候就是
借:庫存商品
應交稅費-進項稅
貸:應付賬款
那么在查出來后就做
借:庫存商品
貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
借:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應交稅費-未交增值稅
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

84785006 

2022 01/10 21:35
不是專票 是普票 我的意思是這個也銷售了 有銷項稅額呀 銷售了就可以計入成本了 這個發(fā)現(xiàn)虛開了不計入成本也可以么?這樣我覺得賬是不完整的

小游老師 

2022 01/10 21:45
收到同學 我正在看問題

小游老師 

2022 01/10 21:50
同學你好,既然是進項發(fā)票就一定是增值稅專用發(fā)票,普票不存在抵扣的問題。
然后如果是普票的話,那就是把成本轉(zhuǎn)出來,借庫存商品負數(shù),貸主營業(yè)務成本負數(shù),然后再補交企業(yè)所得稅即可

小游老師 

2022 01/10 21:51
借主營業(yè)務成本負數(shù) 貸庫存商品負數(shù) 等于反沖入成本的那個分錄即可

84785006 

2022 01/10 21:53
不對老師,這也不連貫,你看我寫的完整的分錄對不對呢?

小游老師 

2022 01/10 22:02
同學你好,剛開始以為是增值稅專用發(fā)票所以走彎路了。如果是普票的話就不用會計處理了,直接在匯算清繳清繳的時候補交稅款就可以了,也就是這個主營業(yè)務成本不能在企業(yè)所得稅前扣除。如果有罰款或滯納金就入營業(yè)外支出。

84785006 

2022 01/10 22:03
我寫的對不對呢

小游老師 

2022 01/10 22:06
如果業(yè)務正常已經(jīng)發(fā)生了的話,寫到前四項就可以了,寫的是對的。

84785006 

2022 01/10 22:08
是的 不過稅局查到了 讓我們補繳稅款,我就寫看第四步 那圖片中的那個會計寫的不對吧 他的是確步驟呢吧

小游老師 

2022 01/10 22:10
如果業(yè)務已經(jīng)正常發(fā)生完了,他寫的不完整,你寫的分錄完整

84785006 

2022 01/10 22:12
好的 主要要給稅局提供,我們確實已經(jīng)銷售了 而且已經(jīng)開具樂銷售發(fā)票,就應該寫完整的分錄的 是吧

小游老師 

2022 01/10 22:13
是的同學,需要寫完整的分錄

84785006 

2022 01/10 22:14
好的 謝謝老師

小游老師 

2022 01/10 22:20
不客氣的同學 跟稅務局溝通好最重要

小游老師 

2022 01/11 18:27
如果您對結(jié)果滿意,請幫忙打個五星好評,謝謝
