問題已解決
收到別人虛開的發(fā)票,現(xiàn)在稅局要求我們做進項轉(zhuǎn)出,并且繳納稅款,怎樣做會計分錄呢?



1、轉(zhuǎn)出時分錄
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅金轉(zhuǎn)出)
2、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)
3、上繳增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)
貸:銀行存款
以前年度損益調(diào)整核算企業(yè)本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項以及本年度發(fā)現(xiàn)的重要前期差錯更正涉及調(diào)整以前年度損益的事項
2020 05/15 10:18

84785021 

2020 05/15 10:49
不想通過以前年度損益調(diào)整這個科目,又應(yīng)該怎么做呢?

龍楓老師 

2020 05/15 10:51
你是做到當(dāng)年嗎?

84785021 

2020 05/15 10:52
之前年份的,可以直接入主營業(yè)務(wù)成本嗎?

龍楓老師 

2020 05/15 12:40
你好,是可以轉(zhuǎn)入的啊

84785021 

2020 05/15 14:56
我有個疑問,就是之前購進的柴油,做分錄的時候是
借:主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費-進項稅額
貸:應(yīng)付賬款
為什么現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出的時候,成本這個科目也是在借方,而不是做相反的科目來沖掉之前的會計分錄呢?稅局不給抵扣的話,不是這批發(fā)票都要全部轉(zhuǎn)出嗎?包括成本相關(guān)科目

龍楓老師 

2020 05/15 15:19
那你應(yīng)該全部都得進項轉(zhuǎn)出借,應(yīng)付賬款貸進項轉(zhuǎn)出主營業(yè)務(wù)成本

84785021 

2020 05/15 15:27
那什么情況下是用你上面提的那些科目呢?

龍楓老師 

2020 05/15 15:27
您說的是以前年度損益嗎啊?

84785021 

2020 05/15 15:36
是的

龍楓老師 

2020 05/15 15:36
這個主要是涉及以前年度進項發(fā)票的

84785021 

2020 05/15 15:40
那我現(xiàn)在這種情況也是涉及以前年度的進項發(fā)票哦,16和17年度的發(fā)票?,F(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出的,

龍楓老師 

2020 05/15 15:40
所以建議您用以前年度損益,但數(shù)額不多放到現(xiàn)在也可以的

84785021 

2020 05/15 15:42
可是用以前年度損益的話,不是要納所得稅嗎?因為數(shù)額比較大,所以稅局要求我們轉(zhuǎn)出增值稅,不納企業(yè)所得稅

龍楓老師 

2020 05/15 15:44
這個還涉及到修改年報挺麻煩的,簡單的就是放到現(xiàn)在就行的

84785021 

2020 05/15 15:45
放到現(xiàn)在怎么做分錄呢?

龍楓老師 

2020 05/15 15:49
把以前年度損益調(diào)整換成主營業(yè)務(wù)成本就行的

84785021 

2020 05/15 15:52
這樣的話公司豈不是多了一筆成本嗎?稅局那邊說得通嗎

龍楓老師 

2020 05/15 15:53
你好,因為你轉(zhuǎn)出啦啊,這個就是增加成本的,你的增值稅不是也多繳啦嗎?
