當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是這樣做的嗎?



你好同學(xué),銷項(xiàng)不用轉(zhuǎn)。
月份終了,企業(yè)應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)支增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅
2021 11/10 11:24

榮榮老師 

2021 11/10 11:25
然后在認(rèn)證當(dāng)月需就認(rèn)證業(yè)務(wù)做分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

84784972 

2021 11/10 11:31
老師,您的第一個(gè)解答,說銷項(xiàng)不用結(jié)轉(zhuǎn),我不是很明白,因?yàn)樵谧鲣N售收入的分錄不就是掛了銷項(xiàng)稅額嗎,最終是要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的,而不是在做銷售收入這筆分錄時(shí)掛著是未交增值稅這個(gè)科目的呀

榮榮老師 

2021 11/10 11:41
二級科目應(yīng)交增值稅余額為0即可,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候不管三級科目,可參看核算規(guī)章文件,就是財(cái)會2016年22號文。

84784972 

2021 11/10 13:40
請問繳款時(shí)的分錄是這樣嗎? 借:應(yīng)交稅金——未交增值稅;貸:銀行存款

榮榮老師 

2021 11/10 13:40
是的同學(xué),理解正確。

84784972 

2021 11/10 13:40
應(yīng)交稅金——未交增值稅是二級科目嗎?

榮榮老師 

2021 11/10 13:42
同學(xué),是的,是二級科目,
