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問(wèn)題已解決

第一題向國(guó)外支付的設(shè)計(jì)費(fèi)可以抵進(jìn)項(xiàng),為什么第二題向國(guó)外支付的租金不能抵進(jìn)項(xiàng)?

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2021 08/04 16:39
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,第二題你設(shè)備在進(jìn)口的時(shí)候就交了增值稅了,你平時(shí)支付的時(shí)候不用再計(jì)算增值稅了。
2021 08/04 17:29
84784981
2021 08/04 18:26
之前有個(gè)老師解釋說(shuō)付給境外的沒(méi)有專(zhuān)票,都是形式發(fā)票,不能抵進(jìn)項(xiàng),這種解釋正確嗎?如果正確,那么就和第一題可以抵相相矛盾,所有我才迷惑
張壹老師
2021 08/04 19:16
你好,境外租的社備你報(bào)關(guān)進(jìn)口的時(shí)候就按租金交了增值稅,你使用后再支付租金給對(duì)方,不用再交增值稅的,也就是說(shuō)增值稅你已經(jīng)提前交了。
張壹老師
2021 08/04 19:23
比如你的境外設(shè)計(jì)費(fèi),也是形式發(fā)票付款,但你付款前要向稅局備案,備案后再支付款項(xiàng)后,再向稅局代扣代繳增值稅和附加稅,你對(duì)應(yīng)代扣的增值稅就可以做進(jìn)張抵扣。
張壹老師
2021 08/04 19:23
比如你的境外設(shè)計(jì)費(fèi),也是形式發(fā)票付款,但你付款前要向稅局備案,備案后再支付款項(xiàng)后,再向稅局代扣代繳增值稅和附加稅,你對(duì)應(yīng)代扣的增值稅就可以做進(jìn)進(jìn)項(xiàng)抵扣。
84784981
2021 08/04 19:31
也就是境外租的設(shè)備報(bào)關(guān)進(jìn)口時(shí)交的增值稅,已經(jīng)在這時(shí)進(jìn)項(xiàng)抵扣了
張壹老師
2021 08/04 19:33
是的,你報(bào)關(guān)進(jìn)口就交了增值稅,不能再重復(fù)算增值稅了。
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