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問題已解決

老師。這個表格的遞延所得稅資產(chǎn)是怎么算的

84785007| 提問時間:2021 02/16 23:50
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
你好,你這里根據(jù)題材找出可抵扣差異和應(yīng)納稅差異,然后差異×稅率-期初遞延所得稅,就是本期確認(rèn)的遞延所得稅, 1,200×25%, 2,2000×25% 你依次計(jì)算
2021 02/17 09:56
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