問題已解決
未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)不等于本期凈利潤,差額與以前年度損益調(diào)整又不一致 不知道還有什么原因?qū)е碌?/p>



你好,有發(fā)生分配利潤或者提取盈余公積實現(xiàn)嗎??
2021 02/01 09:30

鄒老師 

2021 02/01 09:30
你好,有發(fā)生分配利潤或者提取盈余公積事項嗎??

鄒老師 

2021 02/01 09:36
你好,都沒有那報表勾稽關(guān)系應(yīng)當是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整
不符合,那說明報表數(shù)據(jù)有錯誤

鄒老師 

2021 02/01 09:43
你好,都沒有那報表勾稽關(guān)系應(yīng)當是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整
不符合,那說明報表數(shù)據(jù)有錯誤
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

鄒老師 

2021 02/01 09:47
你好,需要自己去檢查,看單位報表具體是哪個地方出錯了的

鄒老師 

2021 02/01 09:53
你好,是的,肯定是有錯誤的
如果沒有錯誤,就符合上述勾稽關(guān)系的?

鄒老師 

2021 02/01 09:56
你好,很有可能就是未分配利潤期末數(shù)據(jù)錯誤了?

84784992 

2021 02/01 09:34
老師這些都沒有的

84784992 

2021 02/01 09:43
報表是財務(wù)軟件中生成的 三項費用也看過了,沒有記在貸方的情況

84784992 

2021 02/01 09:47
是的老師 報表是財務(wù)軟件中生成的 三項費用也看過了,沒有記在貸方的情況 所以這個應(yīng)該是哪里出了問題呢

84784992 

2021 02/01 09:52
老師,這種情況一定是哪里數(shù)據(jù)出錯了對嗎

84784992 

2021 02/01 09:55
那老師一般會是哪幾個科目出錯呢
