問題已解決
老師收到預付款給對方開具發(fā)票應該怎么做賬務處理,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎分錄是什么



具體發(fā)生的是什么業(yè)務下的預收款?是租賃業(yè)務嗎?
2020 03/17 15:50

84784991 

2020 03/17 15:51
不是,是銷售產(chǎn)品

張艷老師 

2020 03/17 15:55
這樣的話,只是先開具發(fā)票,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,
要做
借:銀行存款
貸:預收賬款
應交稅費--應交增值稅--銷項稅額

84784991 

2020 03/17 15:57
好的謝謝老師

張艷老師 

2020 03/17 15:59
不客氣的,祝您學習愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!

84784991 

2020 03/17 16:18
老師是先開票過幾天收到的款怎么做分錄

張艷老師 

2020 03/17 16:21
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費--應交增值稅-銷項稅額
借:銀行存款
貸:應收賬款

84784991 

2020 03/17 16:21
謝謝老師

張艷老師 

2020 03/17 16:24
不客氣的,祝您學習愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!
