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問(wèn)題已解決

老師,我上月有留抵稅額,沒(méi)有做分錄,這個(gè)月抵的話,我的未交增值稅還需要把留抵的作分錄嗎?

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/05 16:26
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
不需要的,等年末統(tǒng)一做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了。
2019 09/05 16:28
84784963
2019 09/05 16:30
但是這個(gè)月要交增值稅,報(bào)表里自動(dòng)按留抵扣除了,現(xiàn)在實(shí)際增值稅是減完留抵稅后的金額,那不應(yīng)該把留抵金額做到分錄里嗎
張艷老師
2019 09/05 16:33
期末形成留底稅額的情形,是不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 如果當(dāng)期是需要交納增值稅的情況,直接做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
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