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以前年度把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目時,多記入220元,導(dǎo)致應(yīng)交稅金_增值稅科目借方有余額。麻煩解答一下怎么調(diào)整?



你好,你銷售時是否價稅分離了
2019 07/24 12:20

以前年度把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目時,多記入220元,導(dǎo)致應(yīng)交稅金_增值稅科目借方有余額。麻煩解答一下怎么調(diào)整?
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