問題已解決
老師,24年暫估了一筆費用借:管理費用 150000貸:其他應(yīng)付款 150000 業(yè)務(wù)實際沒有發(fā)生,做24年匯算清繳的時候把這個15萬調(diào)增出來繳納企業(yè)所得稅了,那我25年怎樣做賬務(wù)處理把其他應(yīng)付款的貸方150000平掉?



你好,這個現(xiàn)在更正12月的憑證做紅字沖減,然后再去更正匯算清繳,因為你這個是虛擬的。
07/08 11:25

84785002 

07/08 11:30
怎么更正規(guī)匯算清繳,15萬已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅了

宋生老師 

07/08 11:31
你好,你更正憑證就可以了。
補一個憑證進去。
匯算最終不補稅和退稅,不用處理問題也不大。

84785002 

07/08 11:34
更正憑證怎么做分錄?

宋生老師 

07/08 11:35
你好,你要去24年更正,跟你暫估是一樣的分錄。
金額也負數(shù)。

84785002 

07/08 11:37
正是因為暫估了15萬所以沒交企業(yè)所得稅的,不然是要交企業(yè)所得稅的,所以做24年匯算清繳的時候調(diào)增出來交了企業(yè)所得稅

宋生老師 

07/08 11:38
你好,對,所以你做到12月,然后匯算補稅。沒關(guān)系的。現(xiàn)在就是這樣做。

84785002 

07/08 11:46
做到12月份那報表有改動啊,已經(jīng)匯算清繳了,那不又還要更改已經(jīng)申報的企業(yè)所得稅申報表,這樣不會影響信用等級嗎?

宋生老師 

07/08 11:46
你好,是需要改年度的報表和憑證,但是匯算清繳的不用改。
