問題已解決
老師,6月底暫估費用,借管理費用—其他150000,貸其他應(yīng)付款—其他150000,7月費用發(fā)票3000,怎么沖減暫估,



借其他應(yīng)付款3000,
借管理費用-3000
借管理費用,3000
貸其他應(yīng)付款3000
2023 08/24 07:50

84784952 

2023 08/24 07:53
不是借管理費用-150000,貸其他應(yīng)付款—15000,然后在寫借管理費用3000,其他應(yīng)付款3000嘛

郭老師 

2023 08/24 07:54
你好,你這個不是實際發(fā)生了,15萬
發(fā)票來了一部分以后還會有發(fā)票?

84784952 

2023 08/24 08:52
暫估的費用,不是成本,15萬不可能一下扣除的,只能來一點發(fā)票沖一些

郭老師 

2023 08/24 08:53
你好,那你就來了多少充多少,以后再繼續(xù)充就是了。不管成本費用,都可以這么做

84784952 

2023 08/24 08:54
7月3千費用沖減暫估,那收入1.5怎么操作,老師一般你們怎么操作的,暫估費用每月來費用票,那收入不是沒有費用了嘛

郭老師 

2023 08/24 08:57
收入1.5萬,你是多做了還是少做了,沒有少做,沒有多做不影響的
你的成本是多少的?

84784952 

2023 08/24 08:58
來的費用發(fā)票,一直紅沖暫估費用了,拿每月收入了,暫估一個季度按照收入做一次嘛

郭老師 

2023 08/24 09:00
你好,可以的,可以這么做的。

郭老師 

2023 08/24 09:00
是你沒有考慮成本是不是,你的成本是多少。

84784952 

2023 08/24 09:01
是工作室,沒有成本

郭老師 

2023 08/24 09:05
你開出去的是什么業(yè)務(wù)的?你有收入就會有成本,如果沒有成本,容易被認(rèn)為虛開發(fā)票。

84784952 

2023 08/24 10:39
老師,股東支付寶轉(zhuǎn)款給公司對公賬戶,支付工資

84784952 

2023 08/24 10:39
怎么做分錄

郭老師 

2023 08/24 10:43
借銀行
貸其他應(yīng)付款,
借應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行存款

84784952 

2023 08/24 11:56
老師,公司是做傳媒工作室的,開出去的設(shè)計服務(wù)—制作費

84784952 

2023 08/24 11:57
對方開給我們那些發(fā)票可以抵扣成本

郭老師 

2023 08/24 11:57
借銀行存款或是應(yīng)收賬款,
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

84784952 

2023 08/24 12:11
我的意思對方可以開給我們那些成本,我們開出的制作費

郭老師 

2023 08/24 12:18
人工費、材料費、設(shè)計的工具、水電費、房屋租金,這都是成本。

84784952 

2023 08/24 13:11
我不是開出了設(shè)計服務(wù)—制造費
對方也要給我開過來設(shè)計服務(wù)嘛

郭老師 

2023 08/24 13:14
可以的,可以這么做的,可以包出去的。
