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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,小公司沒有做憑證的,只有收入支出,我要怎么去對(duì)這個(gè)賬



?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
06/22 07:05

董孝彬老師 

06/22 07:07
您好,以現(xiàn)在的盤點(diǎn)數(shù)作為賬套的期初數(shù),對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、存貨和固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn),確保賬實(shí)相符。對(duì)于不一致的地方,查明原因并進(jìn)行賬務(wù)調(diào)節(jié)。核對(duì)往來(lái)賬:與客戶和供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,確保賬目準(zhǔn)確。制作對(duì)賬單,通過(guò)銷售人員或采購(gòu)員進(jìn)行核對(duì),如有不一致,查明原因并進(jìn)行調(diào)整。同時(shí)需要保留相關(guān)的函證(沒有的話雙方溝通的郵件或信息也可以)作為佐證。
