問題已解決
老師,這個(gè)暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000 24年利潤(rùn)表是虧損狀態(tài),我想修改去年財(cái)報(bào)和季報(bào),我應(yīng)該怎么做賬 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-43000 貸 其他應(yīng)付款-暫估-43000(負(fù)數(shù)),這樣對(duì)嗎



您好,分錄不對(duì),發(fā)票只有7000
借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000
借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 7000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000
更正2024年年報(bào)管理費(fèi)用減少43000,未分配利潤(rùn)增加43000,其他應(yīng)付款減少43000
04/29 17:00

84784947 

04/29 17:07
老師,分錄借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-43000 (負(fù)數(shù))? ?貸 其他應(yīng)付款-43000(負(fù)數(shù)),對(duì)嗎

84784947 

04/29 17:11
來票24年3月,我在24年12月調(diào)整可以吧,把錯(cuò)的分錄沖紅 按您的分錄寫? 借 利潤(rùn)分配未分配7000? 貸? 其他應(yīng)付款? 7000
借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)43000 (負(fù)數(shù))? 貸 其他應(yīng)付款-暫估? 43000(負(fù)數(shù)),再把24年季報(bào)和財(cái)報(bào)改了,這樣分錄對(duì)嗎

董孝彬老師 

04/29 17:16
您好,用我上面的分錄,這是紅沖錯(cuò)的,再做正確的分錄,最簡(jiǎn)單的調(diào)賬方法

84784947 

04/29 17:17
老師,來票7000是24年3月,我不可能反結(jié)賬到3月,您受累幫我寫下怎么調(diào)整,這個(gè)暫估我有點(diǎn)蒙圈

董孝彬老師 

04/29 17:19
您好,分錄寫好了哇,就是框里的分錄

84784947 

04/29 17:21
23年暫估借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
貸 其他應(yīng)付款-暫估50000,24年來票7000元,借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000這是24年的分錄,我該怎么調(diào)

84784947 

04/29 17:24
老師,3月來票7000是不是借利潤(rùn)分配未分配7000 貸 其他應(yīng)付款-暫估7000,而不是其他應(yīng)付款法人,我看您寫的分錄是其他應(yīng)付款法人

董孝彬老師 

04/29 17:25
您好,這個(gè)分錄不對(duì),要改

84784947 

04/29 17:30
怎么調(diào)整,來票是24年3月已結(jié)賬,24年12月全部紅沖嗎,按老師正確分錄做?

董孝彬老師 

04/29 17:32
您好,別焦急哈,先沖回12月暫估分錄,再做正常的分錄,分錄都是寫在2025年的,不用反結(jié)賬,損益科目用以前年度損益調(diào)整,就是我上面寫的分錄

84784947 

04/29 17:36
老師24年12月沒有調(diào)整(您說的沖回12月暫估沒明白),來票記賬是在3月,老師我真的凌亂了,您幫我調(diào)下,我想修改去年季報(bào)和財(cái)報(bào),想把分錄寫對(duì)了

董孝彬老師 

04/29 17:42
您好,好的,上面2分錄寫在2025年4月里,24年利潤(rùn)表管理費(fèi)用減少43000,負(fù)債表的其他應(yīng)付款減少43000,未分配利潤(rùn)增加43000
