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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)月原材料暫估入庫,這個(gè)月來的發(fā)票跟暫估的單價(jià)不一樣,這個(gè)月怎么做賬,上月用了原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個(gè)月怎么做賬啊



暫估入庫
借;原材料
貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借:生產(chǎn)成本
貸:原材料
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
?? 成本費(fèi)用(暫估差額)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款
02/27 09:44

84785020 

02/27 14:00
那還有調(diào)上個(gè)月領(lǐng)料的成本嗎

家權(quán)老師 

02/27 14:13
有差額就直接調(diào)整成本科目
