問題已解決
老師年末結(jié)賬了,應(yīng)交稅費那些有哪些需要結(jié)轉(zhuǎn),無余額的



您好,年末時,“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目下各三級明細科目的余額需結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目。具體操作是將借方發(fā)生的金額全部轉(zhuǎn)到貸方,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”;將貸方發(fā)生的科目金額全部轉(zhuǎn)到借方,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
02/07 10:25

84785007 

02/07 11:08
三級科目有進項稅額,銷項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅這四個

劉艷紅老師 

02/07 11:11
增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄包括以下幾個步驟:
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額:
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

84785007 

02/07 15:02
老師平時計提的增值稅對應(yīng)哪個科目

劉艷紅老師 

02/07 15:07
如果是進就是進項,公司開的就是銷項

84785007 

02/07 15:07
不是,我意思說計提下月要交的增值稅,分錄怎么做

劉艷紅老師 

02/07 15:08
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費

84785007 

02/07 15:15
不是,你這是銷售出去的分錄吧,舉例說我要看1-6交了多少稅,賬上哪里看,是直接把銷項稅額減進項稅額嗎?在月底是,不用計提下月要交的稅是多少嗎?

劉艷紅老師 

02/07 15:22
看應(yīng)交稅費-未交增值稅,看這個科目

84785007 

02/07 15:52
如何轉(zhuǎn)到這個科目

劉艷紅老師 

02/07 16:00
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
