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問題已解決

老師,您好。建筑公司在2025年1月,從小規(guī)模升為了一般納稅人,1月份開票100萬是跨區(qū)的,忘記預(yù)繳增值稅。請(qǐng)問:現(xiàn)在2月5號(hào)了,還有沒有補(bǔ)救措施?有沒有影響和風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?

84784959| 提問時(shí)間:02/05 14:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你現(xiàn)在也可以去預(yù)交啊,這個(gè)沒問題的。
02/05 14:33
宋生老師
02/05 14:35
你好,是的,就是這樣子的。
宋生老師
02/05 14:38
你好,這個(gè)是看地方的,比如廣州就不收,深圳他就收。這個(gè)不是固定的。
宋生老師
02/05 14:47
你好,老師沒有操作過重慶的,你可以電話咨詢一下當(dāng)?shù)?2366。
宋生老師
02/05 14:53
你好,不可以的,不能這樣子操作。
宋生老師
02/05 15:07
你好是的,就是你理解的這樣子。
宋生老師
02/05 17:26
你好,你是幾月預(yù)交的,這幾個(gè)表格是幾月的
宋生老師
02/05 17:47
你好,你預(yù)交金額應(yīng)該填這個(gè)20972.48
宋生老師
02/05 17:47
你分次預(yù)交金額應(yīng)該填這個(gè)20972.48
宋生老師
02/05 19:27
您好,這個(gè)多的部分會(huì)自動(dòng)留待下次抵減
宋生老師
02/05 19:27
你要退稅,就要申請(qǐng)
宋生老師
02/05 20:16
您好,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)抵減的了
84784959
02/05 14:34
先預(yù)交2% ,再申報(bào)當(dāng)期的,是不是?
84784959
02/05 14:35
需要預(yù)交企業(yè)所得稅嗎?什么情況下是需要預(yù)交企業(yè)所得稅的
84784959
02/05 14:45
重慶不交撒。只需要預(yù)繳增值稅就是了,對(duì)不?
84784959
02/05 14:52
好的,預(yù)交表申報(bào)了,可以先不繳費(fèi),和當(dāng)期申報(bào)的增值稅一起繳費(fèi)嗎?
84784959
02/05 15:04
好的,老師,1月沒有預(yù)繳的情況下,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),也就是不用交稅。現(xiàn)在補(bǔ)預(yù)繳2%,會(huì)繳納2萬多的增值稅,最終進(jìn)項(xiàng)就會(huì)多留出2萬多。是這樣的嗎?
84784959
02/05 15:06
也就是說,本次預(yù)繳了,進(jìn)項(xiàng)留抵多出的2萬多,只能下個(gè)月用了,本月總的來說就是交了2萬多的稅金,是這樣嗎
84784959
02/05 17:15
老師,您可以幫我看一下嗎?預(yù)繳2% 我已經(jīng)繳納稅款了的。申報(bào)時(shí),我檢查也沒填錯(cuò),為什么就是比對(duì)不過呢?
84784959
02/05 17:26
預(yù)繳在1月份的所屬期,這個(gè)申報(bào)表也是填的1月份的
84784959
02/05 17:51
一共預(yù)繳了20972.48,可不可以分為兩次來抵減嘛?勾選的那張發(fā)票金額比較大,如果寫抵減金額為20972.48,申報(bào)表上的應(yīng)交稅金就是負(fù)一萬多,只抵減一部分就應(yīng)交稅款為0
84784959
02/05 17:55
如果全部抵減,申報(bào)應(yīng)交為負(fù)數(shù),這個(gè)負(fù)數(shù)可以留到下個(gè)月申報(bào)自動(dòng)抵減增值稅嗎?還是必須做退稅申請(qǐng)才能返回這筆?
84784959
02/05 19:56
不退的話,申報(bào)應(yīng)交為負(fù)數(shù),下期也是可以直接抵減嗎?我以為要在留底稅余額那里才能下期抵減呢
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