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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好,如果之前少暫估了原材料的價(jià)值,已領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本了,到票后,少暫估的差額怎么入賬呢?



你好,同學(xué)
按照差額,補(bǔ)提原材料,結(jié)轉(zhuǎn)成本
2024 04/23 10:42

您好,如果之前少暫估了原材料的價(jià)值,已領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本了,到票后,少暫估的差額怎么入賬呢?
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