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問題已解決

老師好,我們上月對部分收入做了無票收入已申報了稅費,這個月又開具了發(fā)票,請問老師這個月我報稅的時候怎么處理呢

劉新紅| 提問時間:2023 12/31 11:46
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 之前的無票收入,做紅字分錄,就是負稅金 報稅的時候,就是一正一負
2023 12/31 11:47
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