問題已解決
老師:請問關(guān)于研發(fā)費(fèi)用100%稅前加計扣除,計提企業(yè)所得稅時按加計扣除后應(yīng)納稅所得額提還是扣除前應(yīng)納稅所得額提呢?



您好,按加計扣除后應(yīng)納稅所得額提,咱交所得稅也是按加計后計算的啊
2023 05/18 19:55

m5806_17288 

2023 05/18 19:59
那利潤表中利潤總額與所得稅額不成比例了

m5806_17288 

2023 05/18 19:59
那利潤表中利潤總額與所得稅額不成比例啦

廖君老師 

2023 05/18 20:04
您好,如果成比例咱實際交的所得稅和計提的又不一樣了啊,咱計提還是要等于實繳的

m5806_17288 

2023 05/18 20:15
是的呢,月底需要把銷項進(jìn)項余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅)科目嗎?

廖君老師 

2023 05/18 20:19
您好啊,不需要,年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就可以的,不過您不怕辛苦每月結(jié)轉(zhuǎn)也可以,我們比較懶
