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老師你好,我公司22年購進固定資產(chǎn)已入賬并已計提折舊(如下分錄),現(xiàn)需要作廢該固定資產(chǎn)、折舊,請問如何做分錄? 借:固定資產(chǎn) 貸:應付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:累計折舊



借累計折舊貸以前年度損益調(diào)整
借應付帳款
貸固定資產(chǎn)
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配未分配利潤
2023 02/21 19:25

老師你好,我公司22年購進固定資產(chǎn)已入賬并已計提折舊(如下分錄),現(xiàn)需要作廢該固定資產(chǎn)、折舊,請問如何做分錄? 借:固定資產(chǎn) 貸:應付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:累計折舊
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